为强化国有资产监管,规范集团公司及下属公司运营管理,近日,宁陕县发投集团有限公司成立审计小组,对县城投公司启动专项内部审计工作,以“查隐患、补短板、强管理”为目标,为公司健康发展保驾护航。
此次内部审计聚焦县城投公司核心业务领域,重点审计财务收支规范性,对资金使用、账务处理等情况进行全面核查,确保资金用在“刀刃上”;审计内控制度有效性,评估城投公司现有管理制度的健全性与执行情况,查找管理漏洞,提出优化建议。
县发投集团审计小组将秉持“客观公正、实事求是”原则,通过查阅台账资料、实地走访项目现场、与关键岗位人员谈话等方式,深入了解城投公司运营管理情况。同时,注重“审计+指导”相结合,在发现问题的同时,解答城投公司在财务工作中遇到的疑问,帮助其提升风险防范意识和管理能力。
内部审计是集团加强内部管理、防范经营风险的重要手段,更是推动下属公司规范运作、提质增效的关键举措。宁陕县发投集团总审计师魏子翔表示:“后续将根据审计结果形成专项报告,督促县城投公司完成问题整改,并建立长效监督机制,确保整改落地见效”。通过内部审计,进一步规范县城投公司运营和财务管理,优化资源配置,防范风险隐患,助力县属国企高质量绿色发展。(王雅洁)
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